Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0130874
Monto de la Factura
₲ 51.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.305.744
Retención DNCP
₲ 181.062
Retención IVA
₲ 1.399.964
Retención Renta
₲ 1.399.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228379
Monto Contrato
₲ 2.639.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.015.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.015.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)