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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0219795
Monto de la Factura
₲ 13.771.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.210.145

Retención DNCP
₲ 48.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 500.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
632
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228379
Monto Contrato
₲ 2.639.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.015.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.015.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)