Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 352.265.150
Nro. Solicitud de Transferencia
16139
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.618.551
Retención DNCP
₲ 1.229.726
Retención IVA
₲ 9.607.231
Retención Renta
₲ 12.809.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227581
Monto Contrato
₲ 12.493.848.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.760.164.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.760.164.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)