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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001110
Monto de la Factura
₲ 621.800.093
Nro. Solicitud de Transferencia
225098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.517.687

Retención DNCP
₲ 2.170.648
Retención IVA
₲ 16.958.184
Retención Renta
₲ 22.610.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228384
Monto Contrato
₲ 66.703.573.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.724.225.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.724.225.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)