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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007578
Monto de la Factura
₲ 4.960.960
Nro. Solicitud de Transferencia
167724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.675.550

Retención DNCP
₲ 18.100
Retención IVA
₲ 74.247
Retención Renta
₲ 188.539
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236461
Monto Contrato
₲ 173.332.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.248.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.248.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma