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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000283
Monto de la Factura
₲ 17.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.753.631

Retención DNCP
₲ 62.753
Retención IVA
₲ 490.255
Retención Renta
₲ 653.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236664
Monto Contrato
₲ 104.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.760.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.760.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma