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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 30.399.537
Nro. Solicitud de Transferencia
23618
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.607.348

Retención DNCP
₲ 107.227
Retención IVA
₲ 829.078
Retención Renta
₲ 829.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
838
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231873
Monto Contrato
₲ 303.995.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.836.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.836.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)