Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0041897
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.683.182
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237242
Monto Contrato
₲ 7.404.858.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.870.049.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.869.370.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430287
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)