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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 91.076.706
Nro. Solicitud de Transferencia
102903
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.752.730

Retención DNCP
₲ 336.550
Retención IVA
₲ 1.301.096
Retención Renta
₲ 2.602.192
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
093/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233658
Monto Contrato
₲ 3.158.185.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.567.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.797.567.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DEGARELIX 80 MG Y DEGARELIX DE120 MG PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS ONCOLÓGICOS DEL MSPYBS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer