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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077996
Monto de la Factura
₲ 19.412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173787
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.139.748

Retención DNCP
₲ 68.473
Retención IVA
₲ 529.432
Retención Renta
₲ 529.432
Multa
₲ 42.706

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
640
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228378
Monto Contrato
₲ 1.236.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.610.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.610.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405211
Nombre de la Licitación
LPN N° 122/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CENTRO ESTE (CORDILLERA, GUAIRA, CAAGUAZÚ, CAAZAPÁ Y ALTO PARANÁ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)