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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001421
Monto de la Factura
₲ 4.482.815
Nro. Solicitud de Transferencia
40750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.265.809

Retención DNCP
₲ 16.504
Retención IVA
₲ 68.768
Retención Renta
₲ 127.608
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225505
Monto Contrato
₲ 123.095.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.359.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.359.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional