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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007554
Monto de la Factura
₲ 26.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.374.349

Retención DNCP
₲ 95.109
Retención IVA
₲ 735.382
Retención Renta
₲ 735.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231447
Monto Contrato
₲ 323.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.567.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.567.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico