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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000147
Monto de la Factura
₲ 57.166.426
Nro. Solicitud de Transferencia
138026
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.796.206

Retención DNCP
₲ 201.642
Retención IVA
₲ 1.559.084
Retención Renta
₲ 1.559.084
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229192
Monto Contrato
₲ 988.658.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.432.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.432.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428850
Nombre de la Licitación
LPN 01/2023 Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Áreas Verdes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional