Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 435.399.920
Nro. Solicitud de Transferencia
145273
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.731.116
Retención DNCP
₲ 1.535.774
Retención IVA
₲ 11.874.543
Retención Renta
₲ 11.874.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225683
Monto Contrato
₲ 2.301.733.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.967.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.967.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)