Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001910
Monto de la Factura
₲ 40.709.628
Nro. Solicitud de Transferencia
222880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.811.102
Retención DNCP
₲ 142.114
Retención IVA
₲ 1.110.263
Retención Renta
₲ 1.480.350
Multa
₲ 130.271
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225683
Monto Contrato
₲ 2.301.733.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.967.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.967.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)