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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 304.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.475.019

Retención DNCP
₲ 1.075.515
Retención IVA
₲ 8.315.836
Retención Renta
₲ 8.315.836
Multa
₲ 731.794

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204691
Monto Contrato
₲ 5.488.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.168.990.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.168.990.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)