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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036617
Monto de la Factura
₲ 73.083.180
Nro. Solicitud de Transferencia
218191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.680.984

Retención DNCP
₲ 270.060
Retención IVA
₲ 1.044.045
Retención Renta
₲ 2.088.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208397
Monto Contrato
₲ 26.438.618.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.331.682.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.325.152.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)