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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 49.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.708.290

Retención DNCP
₲ 174.910
Retención IVA
₲ 1.352.400
Retención Renta
₲ 1.352.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208687
Monto Contrato
₲ 970.205.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.458.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.458.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)