Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002984
Monto de la Factura
₲ 41.114.449
Nro. Solicitud de Transferencia
221246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.255.873
Retención DNCP
₲ 143.527
Retención IVA
₲ 1.121.303
Retención Renta
₲ 1.495.071
Multa
₲ 98.675
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200464
Monto Contrato
₲ 954.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.274.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.274.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)