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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0427477
Monto de la Factura
₲ 54.058.895
Nro. Solicitud de Transferencia
91302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.314.595

Retención DNCP
₲ 199.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.544.540
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201554
Monto Contrato
₲ 16.329.232.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.660.341.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.660.341.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)