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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005411
Monto de la Factura
₲ 31.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.757.910

Retención DNCP
₲ 114.697
Retención IVA
₲ 525.888
Retención Renta
₲ 886.831
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207598
Monto Contrato
₲ 141.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.064.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.064.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"