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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51114
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659

Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205399
Monto Contrato
₲ 450.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.304.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.304.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma