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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.284.750

Retención DNCP
₲ 252.200
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 1.950.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210304
Monto Contrato
₲ 3.874.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.644.288.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.644.288.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400381
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)