Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006370
Monto de la Factura
₲ 60.946.224
Nro. Solicitud de Transferencia
160668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.851.705
Retención DNCP
₲ 225.211
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.741.321
Multa
₲ 127.987
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200264
Monto Contrato
₲ 11.989.181.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.470.772.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.470.772.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)