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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002561
Monto de la Factura
₲ 178.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32812
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.174.233

Retención DNCP
₲ 630.359
Retención IVA
₲ 4.873.909
Retención Renta
₲ 4.873.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206427
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.987.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.987.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)