Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001801
Monto de la Factura
₲ 97.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.399.040
Retención DNCP
₲ 342.586
Retención IVA
₲ 2.648.864
Retención Renta
₲ 2.648.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206427
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.987.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.987.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)