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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004404
Monto de la Factura
₲ 410.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.294.903

Retención DNCP
₲ 1.516.526
Retención IVA
₲ 5.862.857
Retención Renta
₲ 11.725.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201561
Monto Contrato
₲ 3.354.427.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.600.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.323.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)