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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000557
Monto de la Factura
₲ 19.557.720
Nro. Solicitud de Transferencia
7999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.627.704

Retención DNCP
₲ 72.270
Retención IVA
₲ 279.396
Retención Renta
₲ 558.792
Multa
₲ 19.558

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201561
Monto Contrato
₲ 3.354.427.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.600.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.323.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)