Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007234
Monto de la Factura
₲ 278.224.524
Nro. Solicitud de Transferencia
163306
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.272.510
Retención DNCP
₲ 1.028.106
Retención IVA
₲ 3.974.636
Retención Renta
₲ 7.949.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201561
Monto Contrato
₲ 3.354.427.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.600.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.323.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)