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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.123.374

Retención DNCP
₲ 31.483
Retención IVA
₲ 121.714
Retención Renta
₲ 243.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197292
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.701.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.701.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)