Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.437.012
Retención DNCP
₲ 9.445
Retención IVA
₲ 36.514
Retención Renta
₲ 73.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197292
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.701.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.701.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)