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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 482.400.452
Nro. Solicitud de Transferencia
184263
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.532.516

Retención DNCP
₲ 1.782.585
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.782.870
Multa
₲ 1.302.481

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201547
Monto Contrato
₲ 4.016.962.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.874.934.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.874.934.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)