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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0022600
Monto de la Factura
₲ 37.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.147.583

Retención DNCP
₲ 140.096
Retención IVA
₲ 541.607
Retención Renta
₲ 1.083.214
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201547
Monto Contrato
₲ 4.016.962.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.874.934.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.874.934.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)