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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002199
Monto de la Factura
₲ 8.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.833.875

Retención DNCP
₲ 29.470
Retención IVA
₲ 227.864
Retención Renta
₲ 227.864
Multa
₲ 35.927

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197236
Monto Contrato
₲ 22.623.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.956.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.496.326.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)