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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0012010
Monto de la Factura
₲ 19.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.557.416

Retención DNCP
₲ 69.558
Retención IVA
₲ 537.818
Retención Renta
₲ 537.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206429
Monto Contrato
₲ 7.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.224.013.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.224.013.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)