Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001242
Monto de la Factura
₲ 132.850.260
Nro. Solicitud de Transferencia
172686
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.058.825
Retención DNCP
₲ 490.913
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.795.722
Multa
₲ 504.800
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201047
Monto Contrato
₲ 29.368.930.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.271.603.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.271.603.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)