Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011712
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.758
Retención DNCP
₲ 1.242
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201046
Monto Contrato
₲ 2.233.229.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.561.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.561.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)