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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 17.137.986
Nro. Solicitud de Transferencia
127654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.972.448

Retención DNCP
₲ 59.827
Retención IVA
₲ 467.400
Retención Renta
₲ 623.199
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.002.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.023.002.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social