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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020780
Monto de la Factura
₲ 213.685.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.211.026

Retención DNCP
₲ 761.497
Retención IVA
₲ 5.827.786
Retención Renta
₲ 3.885.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123250
Monto Contrato
₲ 925.869.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.484.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.484.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional