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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.181

Retención DNCP
₲ 748.364
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-131233
Monto Contrato
₲ 1.311.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.932.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.932.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional