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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007155
Monto de la Factura
₲ 14.483.200
Nro. Solicitud de Transferencia
106040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.773.259

Retención DNCP
₲ 51.613
Retención IVA
₲ 394.997
Retención Renta
₲ 263.331
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121483
Monto Contrato
₲ 123.001.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.972.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.972.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional