Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 256.926.270
Nro. Solicitud de Transferencia
67958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.332.211
Retención DNCP
₲ 915.592
Retención IVA
₲ 7.007.080
Retención Renta
₲ 4.671.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130717
Monto Contrato
₲ 10.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.598.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.598.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317158
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cédulas de Identidad Civil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional