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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.353.454

Retención DNCP
₲ 1.282.909
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
75/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125723
Monto Contrato
₲ 3.436.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.869.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.267.869.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional