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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021969
Monto de la Factura
₲ 60.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.477.341

Retención DNCP
₲ 215.386
Retención IVA
₲ 1.648.364
Retención Renta
₲ 1.098.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
111/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127440
Monto Contrato
₲ 718.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.457.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.457.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional