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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 23.794.476
Nro. Solicitud de Transferencia
76203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.628.114

Retención DNCP
₲ 84.795
Retención IVA
₲ 648.940
Retención Renta
₲ 432.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-120604
Monto Contrato
₲ 1.521.375.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.065.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.065.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional