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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006793
Monto de la Factura
₲ 19.378.497
Nro. Solicitud de Transferencia
123875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.428.599

Retención DNCP
₲ 69.058
Retención IVA
₲ 528.504
Retención Renta
₲ 352.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121334
Monto Contrato
₲ 73.060.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.478.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.478.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional