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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004011
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819

Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
163/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130566
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.178.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.178.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307128
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral para el Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional