Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010916
Monto de la Factura
₲ 125.077.722
Nro. Solicitud de Transferencia
169883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.572.437
Retención DNCP
₲ 436.635
Retención IVA
₲ 3.411.211
Retención Renta
₲ 4.548.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221712
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.140.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.140.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412969
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión y Copiado para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico