Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003907
Monto de la Factura
₲ 17.971.250
Nro. Solicitud de Transferencia
223544
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.748.387
Retención DNCP
₲ 63.390
Retención IVA
₲ 490.125
Retención Renta
₲ 653.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221818
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.432.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.432.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico