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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006979
Monto de la Factura
₲ 94.422.634
Nro. Solicitud de Transferencia
104075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.767.939

Retención DNCP
₲ 333.054
Retención IVA
₲ 2.575.163
Retención Renta
₲ 2.575.163
Multa
₲ 88.051

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-206853
Monto Contrato
₲ 7.089.221.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.553.395.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.553.395.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas